您好,現在補計提,再繳納就可以了
在社保繳納沒有問題的情況下,醫(yī)療保險多計提了67.28,賬務怎么處理,具體分錄怎么寫
老師,不好意思打擾了,前期的帳錯了,計提社保,借銷售費用醫(yī)療保險銷售部500...貸應付職工薪酬醫(yī)療保險財務部,,,500 交社保時,借,應付職工薪酬醫(yī)療保險銷售部500,,貸銀行存款500,,老師輔助科目錯誤,我怎么調帳呢。
7月、8月、9月,自動緩繳了醫(yī)療保險、生育保險,沒有提前結清這兩個險種保費的參保單位,本月10月,7-9月的醫(yī)保和生育險保費,將會跟10月的社保費一起劃扣。 那怎么作賬?
老師,去年緩交的社保,基本醫(yī)療保險費沒有計提,帳務怎么處理
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內的用專款專用資金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結轉遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調跟稅務賬一致
平均凈資產和平均總資產的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經開出來發(fā)票了。預繳稅費是要登錄湖北省電子稅務局辦理嗎?
老師 完整的會計分錄怎么做
借:以前年度損益調整
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
老師 不用分個人和公司部分嗎
分的,我簡寫了,不好意思,你把個人的加上就可以了
借 以前年度損益調整-管理費用(公司部分) 貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬 貸其他應收款社保 (個人) 貸銀行存款
老師 是這樣嗎。以前年度損益調整要結轉到利潤未分配嗎
是的,就是人寫的這樣的,用財務軟件做賬時會自動結轉的