如果是小企業(yè)會計準則做賬可以這么做。
5.?華東公司為增值稅—般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月3日購入—臺需要安裝的設備,以銀行存款支付設備價款200萬元,增值稅進項稅額為26萬元。4月30日,華東公司以銀行存款支付裝卸費2萬元。5月3日,設備開始安裝,在安裝過程中,華東公司發(fā)生安裝人員工資3萬元;領用外購原材料—批,該原材料成本為8萬元,相應的增值稅進項稅額為1.04萬元,市場價格(不含增值稅)為8.5萬元。設備于2019年6月20日安裝完成,達到預定可使用狀態(tài)。該設備的預計使用壽命為10年,預計凈殘值為13萬元,按照年限平均法計提折舊。2019年年末因出現減值跡象,對該設備進行減值測試,預計該設備的公允價值為180萬元,處置費用為15萬元;預計未來現金流量現值為176萬元。假定計提減值后,該生產設備的使用年限為6年,預計凈殘值為0,折舊方法不變,則2020年該設備應計提折舊額為( ?)萬元。 計提減值后的賬面價值為176萬元,則2020年該設備應計提折舊額=176/(6-0.5)=32(萬元),老師這是學堂固定資產的習題,為啥折舊額是176/(6-0.5)呢,我感覺我腦子卡住了,搞不懂,不是直接除以6
老師好,一般納稅人,去年計提廠房折舊時忘記減掉凈殘值了,調整在今年3月份,直接做憑證沖減可以嗎
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產19萬,已經計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,我這檢查之前的賬目的時候,發(fā)現12月份有幾個憑證科目使用錯誤,導致成本以及費用多計提了,同時我們又在1月份正式升級為一般納稅人,我們民辦非營利企業(yè),然后我調著覺得能不能直接反結賬回去直接更改科目,再去更改調整報表,用以前年度損益調整的哈調整科目有點多,這樣子可以不?
老師好,去年11月有一筆工資支出忘記做會計憑證,在今年3月份大時候補做了這筆支出憑證,請問在做2023年匯算清繳的時候需要納稅調減嗎?還是說不調增也不調減也可以,哪種是比較好的。
建筑企業(yè)因開發(fā)商無力支付工程款,雙方協議開發(fā)商用房屋抵工程款,在建筑企業(yè)角度,企業(yè)所得稅是否適用遞延5年納稅政策?
你好老師,我們是一般貿易出口退稅,走的國際物流,國內段運輸發(fā)票開不了有稅率的,只能全部國內段和國外段開無稅率的運輸發(fā)票,這個對于退稅有沒有問題
老師,公司這個月收到案件代理費結算款了,我們是不是也要給上海總公司發(fā)票的?另外,和銷售結算,發(fā)給銷售的傭金(不管個人和公司),是不是也要給我們發(fā)票,這一塊具體怎么操作?
付去年的所得稅怎么做賬,還要計提嗎
老師,收到飯店發(fā)票,是預付卡不征稅的可以入賬嗎,給客戶的,可以計入業(yè)務招待嗎,可以稅前扣除嗎
你好,廠房翻修買的材料房產稅要重新報嗎,沒有超過原址的30%
老師,公司多余的電賣給電力公司怎么做分錄
老師,我們單位從個體戶那購買的東西,對方給開的收據,上面蓋的對方的章子,可以稅前扣除嗎?零星的購買只有幾十塊錢的
甲公司(債務人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權人公司),三方簽訂了協議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費。我公司據此手續(xù)費金額開給甲公司發(fā)票。同時,乙公司也據我司所付的款項,直接開票給甲公司。請問:這樣,有問題嗎?有稅務風險嗎?
甲公司(債務人公司)與我公司(代收代付公司)與乙公司(債權人公司),三方簽訂了協議:約定了甲公司付給我公司,再由我公司付給乙公司。我公司根據代收代付金額的2%收取甲公司的手續(xù)費。我公司據此手續(xù)費金額開給甲公司發(fā)票。同時,乙公司也據我司所付的款項,直接開票給甲公司。請問:這樣,有問題嗎?有稅務風險嗎?