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老師,我這檢查之前的賬目的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份有幾個(gè)憑證科目使用錯(cuò)誤,導(dǎo)致成本以及費(fèi)用多計(jì)提了,同時(shí)我們又在1月份正式升級(jí)為一般納稅人,我們民辦非營利企業(yè),然后我調(diào)著覺得能不能直接反結(jié)賬回去直接更改科目,再去更改調(diào)整報(bào)表,用以前年度損益調(diào)整的哈調(diào)整科目有點(diǎn)多,這樣子可以不?

2024-03-07 14:39
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 14:40

可以的,可以這么做。

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可以的,可以這么做。
2024-03-07
您好,賬務(wù)要按實(shí)際發(fā)生的期間入賬,但勾選認(rèn)證的可以放到12月份的。 補(bǔ)稅1000,計(jì)入利潤分配 -未分配利潤的
2025-04-11
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
你好 (1)需要調(diào)整以前年度損益??梢灾苯油ㄟ^利潤分配—未分配利潤。 (2)可以通過修改納稅系統(tǒng)年初數(shù)和上年數(shù) (3)由于是稅金,性質(zhì)特殊,建議調(diào)整期初。
2022-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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