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老師好,去年11月有一筆工資支出忘記做會計憑證,在今年3月份大時候補做了這筆支出憑證,請問在做2023年匯算清繳的時候需要納稅調減嗎?還是說不調增也不調減也可以,哪種是比較好的。

2024-05-03 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-03 19:31

您好,這個的話,是最好納稅調減的,這個

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快賬用戶7123 追問 2024-05-03 19:40

做了2023年匯算納稅調減,相當于這筆支出還是算在了2023年了,把2023年少支出的工資補了進去了,相當于納稅額變少了,體現了實際發(fā)生制,更好的,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-03 19:41

對,這個理解是沒錯的,對

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快賬用戶7123 追問 2024-05-03 19:53

若做2023年匯算清繳不調增也不調減,這筆支出在今天3月補了進去,就相當于今天3月份的工資支出了,并不符合實際發(fā)生制,匯算清繳能納稅調增或調減的意義也就在此,可以調整為實際發(fā)生制,對吧。

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齊紅老師 解答 2024-05-03 19:53

嗯,然后的話調整為實際的發(fā)生額

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您好,這個的話,是最好納稅調減的,這個
2024-05-03
2023年三月份給他交貨的話,你的成本發(fā)票就能到吧,能到的話你紅沖之前的,然后再做發(fā)票,再用以前年度損益調整來做,有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2023-01-05
匯算清繳的時候納稅調整就行了,賬不用動
2022-04-06
你可以在 2025 年 4 月份紅沖該筆錯誤憑證并做正確的分錄。 關于匯算清繳,由于管理費用 - 工資和管理費用 - 房租都屬于期間費用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時都可以在稅前扣除,只是明細科目不同,所以不需要減掉這個入錯的金額,也不需要做納稅調增。因為這只是會計核算上明細科目的錯誤,不影響費用的總體扣除金額和應納稅所得額的計算。
2025-04-08
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 需要更正上年的財務報表的
2023-05-25
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