久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我是21年做的暫估,借主營成本 貸應(yīng)付賬款 22年1月收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸主營成本(負數(shù)) 借主營成本 貸銀行存款 跨年了,分錄是這樣做嗎?

2023-04-12 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 13:41

你好,你如果是小企業(yè),會計制度就是這樣。

頭像
快賬用戶3253 追問 2023-04-12 13:43

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 13:44

你好,不用客氣的了。

頭像
快賬用戶3253 追問 2023-04-12 13:49

還有個問題,小企業(yè)會計準則稅費需要計提嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 13:49

,是的,是需要計提的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,你如果是小企業(yè),會計制度就是這樣。
2023-04-12
同學你好 金額大嗎
2023-04-12
同學,您好,要先 借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(負數(shù)) 再做憑票做正數(shù)分錄。
2022-01-26
你好,不是的。 需要先把暫估分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2021-02-07
同學,您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022-07-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×