去年是否申報了該未開票收入
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報增值稅,今年補申報去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
去年收的客戶服務費已確認收入,今年要開發(fā)票,是按1%交增值稅嗎,還是不用交(去年小規(guī)模免稅)
老師,22年收客戶的錢,掛在了預收里,今年要確認收入,用交增值稅嗎,是按22年的政策不用交增值稅,還是按今年的1%
19年收客戶服務費,確認收入,交了增值稅,今年發(fā)生退款,可以退稅嗎?稅率按哪年算?19年是一般納稅人,今年是小規(guī)模
老師,2017年收客戶服務費,按3%交的稅(小規(guī)模),今年發(fā)生退款,寫分錄時未交增值稅是按3%算嗎
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
申報了,申報了
你好,那現(xiàn)在不用交了。
用寫分錄嗎,要是寫的話怎么寫
不用寫分錄了。非要寫,先做沖減收入的分錄,再做確認收入的分錄,一負一正。
發(fā)票怎么處理
發(fā)票附去年分錄后面