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去年收的客戶服務費已確認收入,今年要開發(fā)票,是按1%交增值稅嗎,還是不用交(去年小規(guī)模免稅)

2023-04-11 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-11 16:53

去年是否申報了該未開票收入

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快賬用戶8420 追問 2023-04-11 17:08

申報了,申報了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:16

你好,那現(xiàn)在不用交了。

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快賬用戶8420 追問 2023-04-11 17:43

用寫分錄嗎,要是寫的話怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:53

不用寫分錄了。非要寫,先做沖減收入的分錄,再做確認收入的分錄,一負一正。

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快賬用戶8420 追問 2023-04-11 18:25

發(fā)票怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-11 21:31

發(fā)票附去年分錄后面

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相關問題討論
去年是否申報了該未開票收入
2023-04-11
同學你好,你先弄清楚哦,一般納稅人是不可以變更為小規(guī)模的哦
2023-06-06
你好,是按照一般納稅人的稅率交
2023-09-13
今年確認收入,按今年的1%
2023-05-16
你開票紅沖就是按3%算
2023-08-24
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