你開票紅沖就是按3%算
老師,今年小規(guī)模稅率將至1%,去年計(jì)提收入時(shí)是按3%計(jì)提的收入。因長(zhǎng)期未收,現(xiàn)將去年計(jì)提的收入轉(zhuǎn)至表外核算,那也是按3%的稅率轉(zhuǎn)出吧,按3%轉(zhuǎn)出,應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),正常嗎
老師,2021年小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)交增值稅按1%先計(jì)提還是按3%先計(jì)提,因季度營(yíng)業(yè)收入<450000免增值稅。怎么寫分錄
老師:小規(guī)模3%征收率減按1%繳納增值稅 老師:應(yīng)收賬款161800元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入166138.61 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫
老師好,2021年6月小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票稅點(diǎn)按3%交納900元,在2021年10月收到稅局退回多交的2%600元(2021年6月小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅),請(qǐng)問(wèn)退回時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何寫,謝謝
去年收的客戶服務(wù)費(fèi)已確認(rèn)收入,今年要開發(fā)票,是按1%交增值稅嗎,還是不用交(去年小規(guī)模免稅)
新合作的班組為個(gè)體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個(gè)人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報(bào)酬收?
工商年報(bào),社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請(qǐng)教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時(shí)說(shuō)是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財(cái)務(wù)公司零申報(bào),沒有做過(guò)賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時(shí)間應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。5月22號(hào)收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號(hào)已報(bào)了,怎么處理