今年確認(rèn)收入,按今年的1%
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?
請問老師,算今年的增值稅稅負(fù),是今年交的今年月份的增值稅款,?本年收入,和今年交的去年的增值稅稅款無關(guān)吧?不是用今年交的今年月份的增值稅?今年交去年月份的增值稅的和?本年收入吧?就是說,去年有增值稅欠款,是今年繳納的,那么我今年計算增值稅稅負(fù)的話,需要把這個稅款算進(jìn)去嗎?
老師,我們是物業(yè)公司2022年免增值稅,收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),2022年預(yù)收2023年的費用在2023年確認(rèn)收入,2022年掛預(yù)收,掛預(yù)收的這部分收入年底要不要計提增值稅呢,
老師,小規(guī)模23年1月份收到的22年個稅手續(xù)費退還,要交增值稅嗎?如果交是按照22年增值稅政策不滿500萬免交,還是23年的1%算啊
去年收的客戶服務(wù)費已確認(rèn)收入,今年要開發(fā)票,是按1%交增值稅嗎,還是不用交(去年小規(guī)模免稅)
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里