同學(xué)你好,你先弄清楚哦,一般納稅人是不可以變更為小規(guī)模的哦
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒有交,計(jì)入了營業(yè)外收入,請(qǐng)問今年分錄應(yīng)該怎么做
老師您好,去年銷售貨物做的無票收入,今年客戶退款了去年是小規(guī)模納稅人是1個(gè)點(diǎn)的增值稅,今天升級(jí)成一般納稅人13個(gè)點(diǎn)了。怎么做分錄啊
去年是小規(guī)模納稅人,確認(rèn)的無票收入,稅點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn),今年公司升級(jí)成一般納稅人,客戶退款,做了相反的分錄,其中應(yīng)交稅費(fèi)在這里也可以沖抵本月的稅費(fèi)嗎?申報(bào)的時(shí)候怎么報(bào)?。?/p>
去年收的客戶服務(wù)費(fèi)已確認(rèn)收入,今年要開發(fā)票,是按1%交增值稅嗎,還是不用交(去年小規(guī)模免稅)
19年收客戶服務(wù)費(fèi),確認(rèn)收入,交了增值稅,今年發(fā)生退款,可以退稅嗎?稅率按哪年算?19年是一般納稅人,今年是小規(guī)模
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請(qǐng)問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
之前可以
好吧,這個(gè)要去大廳辦理,因?yàn)槟銈兊亩惵势陂g不一樣。
可以退稅是吧,就是退多少的問題
這個(gè)我去大廳填表,具體能不能退稅要看工作人員怎么回復(fù)。