你好,誤餐費不用提供發(fā)票的。
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負(fù)債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師麻煩問下就那種賣水產(chǎn)品的大排檔買完海鮮后加工一下在大排檔吃,大排檔給開的發(fā)票章是水產(chǎn)品商行,這種可以做誤餐費的發(fā)票嗎
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
我在網(wǎng)上看到西貝預(yù)制菜稅率的問題,餐飲賣預(yù)制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務(wù)適用6%的增值稅稅率,當(dāng)下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預(yù)制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預(yù)制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預(yù)制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務(wù)稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細(xì)解答,謝謝。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,