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請(qǐng)問(wèn),老師,比如1月暫估成本50萬(wàn),2月取得發(fā)票10萬(wàn),是先沖銷50萬(wàn),10萬(wàn)入成本,再暫估40萬(wàn),3月取得20萬(wàn)發(fā)票,沖銷40萬(wàn),再暫估20萬(wàn),是這樣的嗎

2023-04-10 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 15:38

不是那樣操作的哈,是收到多少發(fā)票就沖多少暫估金額

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快賬用戶7978 追問(wèn) 2023-04-10 15:39

好的,摘要里面就直接些紅沖那年那月多少號(hào)憑證就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:44

嗯嗯,就那樣操作的哈

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快賬用戶7978 追問(wèn) 2023-04-10 16:23

最后,收到的發(fā)票,不管是暫估多了還是少了,直接沖銷,按發(fā)票入賬就可以嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:27

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

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快賬用戶7978 追問(wèn) 2023-04-11 10:55

老師,建筑機(jī)械租賃公司,去年一個(gè)項(xiàng)目暫估了成本200萬(wàn),一直沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算,是直接調(diào)增200萬(wàn)嘛,如果稅務(wù)稽查,這一個(gè)項(xiàng)目都沒有成本票,會(huì)不會(huì)有撒子問(wèn)題了

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:01

抱歉,這又是一個(gè)問(wèn)題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答

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不是那樣操作的哈,是收到多少發(fā)票就沖多少暫估金額
2023-04-10
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-26
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-07-13
你好 1;? 可以的;? 你可以按照你實(shí)際發(fā)生的來(lái)做? ?
2023-03-23
是,后面月份收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票20萬(wàn),那是沖20萬(wàn)暫估入庫(kù)
假如后面月份收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票40萬(wàn),那是沖暫估30萬(wàn)
2023-07-25
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