同學(xué)你好 是什么問題來 截圖給我看看
老師,請問一下剛才那個問題,分錄怎么做呢?
請木木老師回答。老師,這個該怎么做呢
請樸老師回答,那應(yīng)該怎么做呢
請樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?那當(dāng)月的增值稅是下月初交,當(dāng)月怎么做分錄?
老師:老板自己買的店面,我房租、水電怎么做費用呢?謝絕樸老師回答
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
這個問題
你先回答我一下哦
是的,老板付的,私人付款。到時候我們在付給老板
同學(xué)你好 那就貸其他應(yīng)付款 這樣
老師,我之前做的憑證不用改撒。后面的能全部寫一次嗎
你之前的分錄少做了現(xiàn)在補(bǔ)做這個金額就可以
收到發(fā)票不用做了嗎?
同學(xué)你好 你之前收到發(fā)票不是做了嗎
沒有,我是才收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)老師私人付了款。才不知道怎么做
同學(xué)你好 那就 借費用等科目 貸其他應(yīng)付款 這樣
老師,具體該怎么做呢?我補(bǔ)做分錄,還有收到發(fā)票怎么做
同學(xué)你好 發(fā)票是費用還是什么
辦公家具,設(shè)計服務(wù)費
同學(xué)你好 計入固定資產(chǎn)或者管理費用 借固定資產(chǎn)/管理費用 貸其他應(yīng)付款