老師,那個備注寫錯了,是代收代付
下午好木木老師請問老師,這道題的分錄應該怎么寫么
@木木老師,為啥答案出去這么大?
木木老師請回答 對了,這個有相關的例題佐證嗎?
請木木老師回答,航空沒有發(fā)票,是國際航空。訂單信息做什么的附件,營業(yè)收入?還是成本呢
請木木老師回答。老師,這個該怎么做呢
老師9月1日起是所有的員工都必須買社保嗎?我們公司還有些員工沒有買社保
一般納稅人開具普通發(fā)票怎么納稅?為什么同樣是基站工程,個人代開是1%稅率,一般納稅人是9%稅率?
集團會計做兩家公司賬,但只在一家公司發(fā)工資。另一家公司計提的工資是支付給集團公司不支付給個人的,這筆工資涉及個稅問題嗎
其他應付款是負數(shù)余額這代表什么
老師,要想實現(xiàn)成本按規(guī)矩核算,內(nèi)控應該要些什么要求
你好,老師單位有一般納稅人,個體,小規(guī)模,平常老板吃飯應酬還是員工聚餐,這個餐費發(fā)票開一般納稅人是不是得有實際報銷走賬才可以,這個有沒有要求或者和公司業(yè)務要匹配值說,小規(guī)模是不是就可以開來做賬,納稅調(diào)增就行
我們商貿(mào)賣東西的,55元運費記什么費用?
老師,罵水果的實操在哪里面
老師,有內(nèi)銷,有出口的,怎么計算稅負率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
1、收到客人交來的預定款 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應付款--代收款項 2、代付預定款時 借:其他應付款--代收款項 貸:主營業(yè)務收入 差價) 貸:銀行存款等 3、支付機票成本費用: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
備注 應該是訂票款等等,不用代收代付
我這個分錄有問題沒有?
分錄可以的,沒問題的
這樣寫分錄嗎?但是機票成本又怎么寫了,只付了一筆款出去
如果支付一筆 2分錄就是 借,其他應付款76825 貸,主營業(yè)務收入76825 借,主營業(yè)務成本76098 貸,銀行存款76098
不是的,銀行回單一個是收到76825,付出,76098
你1分錄沒問題 2分錄改為我給你的這樣就可以了
代收款項后面我是不是要加公司名稱?
明細科目,沒有具體固定標準,根據(jù)你情況和習慣自行增加處理
主要是銀行回單上面不是寫了公司名稱嗎?我不需要加嗎
老師,你剛才寫的那個2的筆,摘要寫什么
結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入 不是必須要加的
老師這種可以嗎?
你為什么非要差額做收入呢 那你只有收入,沒有成本,配比原則呢
代收代付不是差額嗎?
您這業(yè)務本質(zhì)并不是代收代付 只是您 轉(zhuǎn)賬的附言留 得不對,并不是要你按代收代付去做賬
老師這樣嗎?
對的,這三個分錄是正確的了
這個怎么寫分錄呢
借,主營業(yè)務成本 貸,銀行存款?