1,訂單產(chǎn)生,那么就說(shuō)明你的收入和成本 2,所以訂單信息,可以作為收入和成本的原始憑證
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問(wèn)的問(wèn)題,還是沒(méi)有明白。老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開(kāi)票,錢(qián)收到,就平了撒。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào),然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個(gè)分錄怎么做??? 你說(shuō)的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開(kāi)具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開(kāi)票單位出具委托轉(zhuǎn)款書(shū) 借,營(yíng)業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問(wèn)的問(wèn)題,還是沒(méi)有明白。老師,請(qǐng)問(wèn)過(guò)賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開(kāi)票,錢(qián)收到,就平了撒。這個(gè)轉(zhuǎn)是直接從公司賬號(hào)轉(zhuǎn)入公司備用金卡號(hào),然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個(gè)分錄怎么做??? 你說(shuō)的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開(kāi)具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開(kāi)票單位出具委托轉(zhuǎn)款書(shū) 借,營(yíng)業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個(gè)營(yíng)業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒(méi)有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類(lèi)的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
請(qǐng)木木老師回答,航空沒(méi)有發(fā)票,是國(guó)際航空。訂單信息做什么的附件,營(yíng)業(yè)收入?還是成本呢
老師您好,4月份的外來(lái)發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個(gè)體戶賣(mài)炸雞的開(kāi)發(fā)票 項(xiàng)目名稱可以是 餐飲服務(wù)或餐飲費(fèi)嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會(huì)司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長(zhǎng)信用期不能應(yīng)對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個(gè)過(guò)度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計(jì)提:借稅金及附加-水利建設(shè)專項(xiàng)收入17貸應(yīng)繳稅費(fèi)17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購(gòu)入機(jī)器設(shè)備,設(shè)備還有配套的小設(shè)備,沒(méi)有小設(shè)備這臺(tái)固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺(tái)設(shè)備還是錄1臺(tái)設(shè)備+1小設(shè)備。
老師,什么是最長(zhǎng)訴訟時(shí)效
那怎么寫(xiě)分錄呢?訂單是國(guó)際機(jī)票,沒(méi)有稅率。收到錢(qián),又是怎么寫(xiě)的分錄
借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,如果免稅就沒(méi)有 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,銀行存款
老師,這個(gè)附件是銀行回單,還是訂單呢?訂單的憑證該怎么寫(xiě)呢
你的附件是訂單和回單,分錄就是前面的
如果是代收代付的話,是不是分錄都不是這樣寫(xiě)的
你這不是代收代付,同學(xué)
外賬稅務(wù) 對(duì)公的收支; 做代收代付。 收對(duì)應(yīng)做好帳單流水(就和你內(nèi)賬業(yè)務(wù)一樣) 支和流水對(duì)應(yīng)好,做好國(guó)際機(jī)票的截圖;保留好。 在稅務(wù)上面就做代收代付。差額利潤(rùn)做交稅。 這個(gè)是代收代付嗎?
你這個(gè)行業(yè)本身是可以享受差額征稅優(yōu)惠 不管你是按代收代付還是我前面給你的處理 你這里稅都是一樣的 賬務(wù)處理收入和成本,更加合理的處理就是這個(gè)
根據(jù)你說(shuō)的那個(gè)來(lái)處理嗎?
對(duì)的,建議是這樣處理
那可以按照代收代付來(lái)嗎?那樣是不是不合理了。
對(duì)的哈,合理的處理按前面給的分錄處理
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款是我付出去嗎?
是的,這是你支付出去的
老師,那我這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
這是你開(kāi)出去的發(fā)票,您 這附在收入后面作依據(jù)就行
不需要寫(xiě)分錄嗎?這個(gè)相當(dāng)于差額嗎?
您這就是收入開(kāi)票,就是收入的依據(jù),收入的分錄已經(jīng)做了這就是他的附件