月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 請(qǐng)問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個(gè)月交增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師,你好。麻煩問一下月末增值稅進(jìn)賬稅額大于增值稅銷項(xiàng)稅額,月末怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
請(qǐng)樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?那當(dāng)月的增值稅是下月初交,當(dāng)月怎么做分錄?
老師好!請(qǐng)問一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?不太清楚,麻煩老師教一下
老師您好啊,我們公司是個(gè)商貿(mào)公司啊,嗯,我們現(xiàn)有個(gè)產(chǎn)品a賣給了b公司,b公司已經(jīng)打款進(jìn)來了,要求我們開票,但是我們的a公司還沒從供應(yīng)商那邊進(jìn)貨進(jìn)過來,可以先給這個(gè)b公司開票么
老師,個(gè)體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該用什么科目?
需要向境外單位支付培訓(xùn)費(fèi)(賬務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn))。需要繳納哪些稅費(fèi)
出口貨物怎么看是根據(jù)fob,還是cif還是cfr確認(rèn)收入呢,是每筆收入確認(rèn)方式都可以不一祥嗎,及相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該用什么科目?
產(chǎn)成品入庫(kù)金額根據(jù)什么
老師,個(gè)體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該用什么科目?
老師,你看看什么情況
單位辦理聚合碼收款,可以辦個(gè)人收款嗎,單位開票
保安服務(wù)怎么開票 選什么稅收編碼 開票單位可以填月嗎
老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?因?yàn)槟闵厦娴膽?yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)沒有平
不用結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)就是了。轉(zhuǎn)平會(huì)增加你很多工作量,而且會(huì)把你整蒙圈
你這是事務(wù)工作這樣做吧?有利于會(huì)計(jì)是吧?那正規(guī)的應(yīng)該怎么做呢?
考試是這樣嗎?
你現(xiàn)在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。
老師什么時(shí)候情況下會(huì)產(chǎn)生應(yīng)稅費(fèi)-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?
就是在異地預(yù)交的時(shí)候
老師什么情況下會(huì)產(chǎn)生借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長(zhǎng)稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)在這個(gè)分錄之前,是怎那樣的分錄?
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就是分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增長(zhǎng)稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
此是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?
看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結(jié)轉(zhuǎn)平