要結轉到未交增值稅的
老師月末,交增值稅,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,這個科目需要結轉嗎,如果需要結轉怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
老師 每月算好增值稅 借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 年末做一次結轉嗎 年末結轉分錄寫一下
老師,期末結轉增值稅,是不是要不應交稅費-應交增值稅的三級明細科目都結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個明細科目里來,包括應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅這個三級明細科目?然后如果需要交稅,再將其轉入應交稅費-未交增值稅,若不需要交稅就暫不結轉到應交稅費-未交增值稅里
老師,請問稅控盤的年費,可以抵減應交增值稅,然后這個需要結轉到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
郭老師,郭老師,年末要結轉增值稅,這個出口的增值稅怎么結轉,應交稅費-應交增值稅-出口退稅,是這個科目嗎,需要結轉到哪個科目
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
是這樣嗎 結轉 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
對的同學,是這樣的