你好!出口增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),確實涉及到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅”這個科目。年末結(jié)轉(zhuǎn)時,通常將其余額轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)支出”科目中,具體取決于公司的會計政策。這樣做是為了反映出口退稅對企業(yè)財務(wù)狀況的影響。希望這能幫到你!
請教下,這兩個科目余額,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平啊? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是要不應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細科目里來,包括應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個三級明細科目?然后如果需要交稅,再將其轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,若不需要交稅就暫不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里
老師,請問這個應(yīng)交增值稅(出口退稅),這個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。慷嗑媒Y(jié)轉(zhuǎn)一次?
郭老師,增值稅轉(zhuǎn)出是一定要用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡嗎,還是直接銷項進項反方向結(jié)轉(zhuǎn),差額放到應(yīng)交增值稅,未交稅金科目里
郭老師,郭老師,年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個出口的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,是這個科目嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎