同學你好 這個技術服務的就是百分之六
老師,我們是一般納稅人,我們銷售了技術咨詢的服務,因為是技術咨詢,不是商品,所以沒有產(chǎn)品,沒有進項,但是需要給對方開銷售發(fā)票,這樣操作對于公司有風險嗎?
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術服務,技術開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時提供的有技術服務,硬件是從別的地方采購的,這個技術服務,我們沒有進項票做成本可以嗎?
公司的采購貨物進項發(fā)票是13%的稅率,銷售按服務費6%開發(fā)票,這樣的操作有什么稅務風險嗎?
我們公司采購物貨進項發(fā)票是13%,銷售按技術服務6%開發(fā)票,銷售合同也是簽的是6%的發(fā)票,這樣操作是否存在稅務風險?如存在,請問如何操作更好?公司主營技術服務
老師,我們和客戶簽訂技術開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開具技術服務費6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術服務費6%的發(fā)票?。咳绻怯秩绾伪苊饽??
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應收款后面收到發(fā)票再做費用沖減其他應收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認證進項稅額是什么意思呢
勞務派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
但這個技術服務里包含物貨在里面的
這個分開開發(fā)票就可以呀