你好!存在風(fēng)險(xiǎn)的你們是什么行業(yè)?
請(qǐng)問(wèn)我們給客服做策劃服務(wù),需要采購(gòu)一些物料,進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)6個(gè)點(diǎn),這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?必須要供應(yīng)商開什么,我們就開什么發(fā)票嗎
公司的采購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%的稅率,銷售按服務(wù)費(fèi)6%開發(fā)票,這樣的操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司采購(gòu)物貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%,銷售按技術(shù)服務(wù)6%開發(fā)票,銷售合同也是簽的是6%的發(fā)票,這樣操作是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如存在,請(qǐng)問(wèn)如何操作更好?公司主營(yíng)技術(shù)服務(wù)
老師,采購(gòu)電線等物品時(shí),發(fā)票稅率9%,但銷售合同是安裝軟件并提供軟件服務(wù),包含安裝設(shè)備時(shí)使用的這些電線,銷售的發(fā)票稅率是按6%,還是按9%裝飾裝修的稅率開票?如果按6%開具銷售發(fā)票,是否會(huì)有稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
我們主營(yíng)是技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么操作更好些?
你好!單獨(dú)開13%稅率物品出去
合同注明全部按技術(shù)服務(wù)費(fèi)開具發(fā),如貨物單獨(dú)開具就是不按合同執(zhí)行,對(duì)方結(jié)不了款我們,這個(gè)業(yè)務(wù)屬于混合銷售,并且公司主營(yíng)是技術(shù)服務(wù),按主業(yè)開具6%的發(fā)票能解釋得過(guò)去嗎?
你好!你們是服務(wù)里面代商品,原來(lái)屬于混合銷售的
是的,但貨物采購(gòu)金額占總銷售金額大于50%,這樣還能按主業(yè)開嗎?
你好!最好是分開否則會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)