這個不影響你正常抵扣增值稅的哈
老師。申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有一個年度關聯(lián)業(yè)務往來報告,里面有一個關聯(lián)業(yè)務填報表單,我沒有關聯(lián)業(yè)務,我就直接保存了,可是審核的時候不通過,說這個表必須填寫,是什么意思?
老師,這個平臺運維費備注欄填寫的此發(fā)票不能抵減是什么意思?是匯算清繳的時候調整的意思?
老師,我現(xiàn)在準備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄(補2021年忘記出庫)借:以前年度損益調整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調整5萬,我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調增還是調減的嗎?
注冊會計師事務所交給注協(xié)的行業(yè)會費入了管理費用,然后這樣就是扣除了費用,那匯算清繳納稅調整那張表稅收金額又調減是什么意思,去年會計是這樣報的,這個到底能不能調減,她為什么會又調減一次,是有什么政策嗎
老師,下圖是市場監(jiān)督管理局填寫年報的時候發(fā)現(xiàn)的,公司是電商公司,在亞馬遜平臺有注冊過,怎么不是內資公司,不明白什么意思?請問這個怎么處理
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產生了遞延所得稅資產
有一筆業(yè)務是公司轉費用款給法人,法人在轉給信息方進行支付結算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
寫這個的意思是匯算清繳的時候不能抵減,需要納稅調增嗎?
跟匯算也無關的哈,可以扣除的
那發(fā)票備注欄不可以抵減的意思是申報表畫紅框處不能填寫數(shù)據(jù)的意思嗎?
這個圖,剛發(fā)錯了
意思是這個發(fā)票不得全額抵減增值稅,只能按專票上的稅額抵扣增值稅
那稅額抵減情況表這個附表四,需要填寫數(shù)據(jù)嗎?
不用填數(shù)據(jù)的了。按一般的認證的抵扣填
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!