同學(xué),你好
有截圖嗎
老師請(qǐng)問(wèn)這種,沒(méi)有增值稅的。增值稅那里就是0嗎,小規(guī)模的季度低于30萬(wàn)收入的,增值稅免了,,附加稅那里就是0嗎老師
老師,您好,麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模增值稅報(bào)表,這個(gè)地方的數(shù)據(jù)是不是只填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票的金額
老師,幫忙看一下。這是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司代開(kāi)專(zhuān)票繳的增值稅和附加稅,附加稅這是咋算的?開(kāi)票金額164755.11(含稅金額)
老師麻煩看下我這張圖中小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅分錄的處理,最后年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是對(duì)沖就可以
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費(fèi)情況表附列資料(二)里面的計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說(shuō)免填?
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳???當(dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢(qián)的時(shí)候走的租戶(hù) 沒(méi)掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)軟件的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開(kāi)了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無(wú)形資產(chǎn)? 合同是50萬(wàn),軟件發(fā)票40萬(wàn),服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬(wàn),現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬(wàn)無(wú)形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢(xún)下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車(chē)做保養(yǎng),開(kāi)專(zhuān)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢(qián)開(kāi)過(guò)發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶(hù)重新打回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬(wàn),截止6月底都超過(guò)了6500萬(wàn),那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來(lái)了備注寫(xiě)什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶(hù)農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來(lái)是200萬(wàn),現(xiàn)在是1000萬(wàn),新股東要進(jìn)來(lái)占20%,按1000萬(wàn)占比,原股東5%的200萬(wàn)時(shí)是10萬(wàn),現(xiàn)在1000萬(wàn)了,5%是50萬(wàn),這40萬(wàn)原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???
老師能看的清嗎?
同學(xué),你好
這個(gè)是做表格的人,自己設(shè)置的
對(duì)啊,我剛來(lái)代賬這里工作,看這個(gè)表格沒(méi)懂,合計(jì)問(wèn)問(wèn)老師,這個(gè)公式合理嗎?
同學(xué),你好
這個(gè)是自己設(shè)置,可以設(shè)置0.06,也可以設(shè)置0.07.這個(gè)是企業(yè)自己內(nèi)部決定的