同學(xué),你好
是可以的
歺飲企業(yè),,上任財(cái)務(wù)作帳思路是這樣,過來的發(fā)票先認(rèn)證,沒付款,到下個(gè)月付款時(shí)再做帳,請(qǐng)問,我這個(gè)月拿到已付款的記帳聯(lián),但已做抵扣的發(fā)票該如何作帳?銀行是按含稅價(jià)格付款的,原材料只能按不含稅入帳,那另一個(gè)科目怎么做?如何做平這筆分錄?
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級(jí)為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬這個(gè)年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個(gè)月給我們對(duì)公打錢。
老師,有個(gè)問題就是我前期已經(jīng)收到對(duì)方開具的這個(gè)普通發(fā)票,并且我這邊也確認(rèn)過成本。那么現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)就是他的這個(gè)支付的金額要小于我前期確認(rèn)的成本,但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開具了,我該如何處理?是直接沖減成本,還是說我要把這個(gè)普通發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)作廢?
老師好,我收到的增值稅普通發(fā)票成本票是按照稅率13給我們開的,因?yàn)槠胀òl(fā)票抵扣不了,我是不是做賬入成本的時(shí)候直接按照價(jià)稅合計(jì)做賬就行了稅款不用單獨(dú)列出來了對(duì)吧
公司變更成一般納稅人,也收到了專票,但是當(dāng)時(shí)是以普通發(fā)票入賬的,現(xiàn)在稅務(wù)的待認(rèn)證系統(tǒng)還有很多之前的專票,怎么處理???我能不能在認(rèn)證系統(tǒng)里面做不抵扣處理呢?
老師 我們租的商場(chǎng)的柜臺(tái) 商場(chǎng)給我們退的席位保證金該怎么入帳?。慨?dāng)時(shí)我們給商場(chǎng)交錢的時(shí)候走的租戶 沒掛帳!
老師,您好!請(qǐng)問一下購買軟件的,對(duì)方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務(wù)/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
【繼續(xù)】您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在電子稅務(wù)局需要怎么操作?
老師,我們公司的商務(wù)車做保養(yǎng),開專票回來,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
有一筆錢開過發(fā)票,收到后發(fā)現(xiàn)是個(gè)人打款,所以準(zhǔn)備退還對(duì)方,讓他用公司賬戶重新打回來,現(xiàn)在這個(gè)收到個(gè)人款應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,公司資產(chǎn)總額年初6500萬,截止6月底都超過了6500萬,那企業(yè)所得稅是按25%算嗎?
公司打給個(gè)人不還回來了備注寫什么比較好?
老師,企業(yè)用支付寶微信轉(zhuǎn)賬怎么做分錄啊
老師好,我單位是一般納稅人,個(gè)體工商戶農(nóng)場(chǎng),是種植蔬菜的。交增值稅時(shí)要填表五,優(yōu)惠政策是那一號(hào)文?
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進(jìn)來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時(shí)是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉(zhuǎn)入公司,這種怎么才能實(shí)現(xiàn)實(shí)繳???