借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項50, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅50, 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸銀行存款30 次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅30,銀行存款20。
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師,您好,當月應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額100 銷項稅額50 接下來如何做分錄,謝謝
認證的進項稅比銷項稅多怎么做分錄的?比如進項稅100,銷項稅50
老師,比如我銷項稅額100,進項 50,異地預(yù)交稅款30,怎么做增值稅的分錄
老師當進項大于銷項的時候,每個月底做增值稅進項銷項清零分錄,借:銷項50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:進項100 還是這樣做分錄 借:銷項50 貸:進項50
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,