銷售費(fèi)用沒有余額 填寫負(fù)數(shù) 都是負(fù)數(shù) 發(fā)生了紅沖的業(yè)務(wù)
管家婆的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負(fù)數(shù)
老師好,我的金蝶財(cái)務(wù)軟件怎么管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用在貸方 科目余額表無法識(shí)別核算除數(shù)據(jù)呀,但是財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)又是正確的
本期發(fā)生銷售費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù),期末余額銷售費(fèi)用在貸方是正數(shù),那利潤表里銷售費(fèi)用累計(jì)金額是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?財(cái)務(wù)費(fèi)用也是同樣情況。利潤表里我該怎么提現(xiàn)
財(cái)務(wù)報(bào)表更新到10月,我想計(jì)算凈資產(chǎn)收益率,凈利潤取值是取利潤表中本年累計(jì)還是本期金額? 成本費(fèi)用利潤率中利潤總額和成本費(fèi)用總額是看利潤表中本年累計(jì)還是本期金額? 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率中銷售收入是看利潤表本年累計(jì)還是本期金額? 營業(yè)增長率或銷售增長率的銷售收入取數(shù)怎么?。?/p>
利潤表的本期金額怎么填?以主營業(yè)務(wù)收入和銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等費(fèi)用類科目為例 情況: ①如果借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)字一樣,怎么填?看哪個(gè),為什么? ②如果有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額數(shù)字,但是不一樣,怎么填?看哪個(gè),為什么? ③如果借方發(fā)生額或貸方發(fā)生額其中有一個(gè)是0,另一方不是0,怎么填?看哪個(gè),為什么?
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選???
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬!(科目跟現(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個(gè)員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
那利潤表里的銷售費(fèi)用累計(jì)金額是負(fù)數(shù)。我凈利潤不對(duì)呀
為啥不對(duì) 你一月份,二月份都是正數(shù)嗎
一月二月都是0,就三月沖紅一筆。
那就是負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)了就增加利潤