你好,填寫負數(shù)就可以。
管家婆的期初財務(wù)數(shù)據(jù)沒分借貸,那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額,怎么放在期初里,用正數(shù),還是負數(shù)
你好,我想問一下未分配利潤在借方負數(shù)時,導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)怎么錄入?
利潤分配的數(shù)據(jù)在借方,在錄入期初數(shù)據(jù)時怎么錄入,期初數(shù)據(jù)這里系統(tǒng)自動識別是錄入在貸方
利潤分配的期末余額在借方,但是填期初數(shù)據(jù)的時候只能填貸方,要怎么填
老師我們的賬上,本年利潤其初余額貸方是負數(shù),本期發(fā)生額是借方負數(shù),本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負數(shù)那我們這個賬對嗎
工地工人的工資可以不交個稅么?
老師,我在核算成本,員工的餐費和宿舍費用能計入制造費用嗎
來貨20萬,開發(fā)票30萬怎么做賬分錄怎么寫
支付貨款,計算代銷手續(xù)費:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款其它業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)拆成兩筆分錄怎么寫
老師,我們公司貸款300萬進賬戶,又轉(zhuǎn)到一個農(nóng)戶賬上,用于之后貨款。但付農(nóng)戶的款項并不是一個人的,但只轉(zhuǎn)到一個農(nóng)戶賬上,這樣怎么處理賬務(wù)?
小規(guī)模納稅人收到專票能入賬嗎?
小規(guī)模納稅人銷售額沒達到起征點確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
老師 酒店小規(guī)模 像筷子這種存貨 我直接就入成本了 沒有通過周轉(zhuǎn)材料 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 行不?
招標(biāo)代理公司,收到投標(biāo)單位打來的招標(biāo)文件費300,計入哪個科目應(yīng)收賬款嗎。主要是單位太多了
老師,我們公司屬于勞務(wù)公司,給工地發(fā)工資一萬,用銀行轉(zhuǎn)賬,這樣需要交個稅么,怎么才不用交個稅?請老師回答的明確點,小白不容易看懂!
這個就是填了負數(shù)后的
這個是在金蝶里的借貸平衡
兩者差別就是那個利潤分配-未分配利潤差額
你好!看一下你們的基礎(chǔ)檔案未分配利潤科目選擇的是借方還是貸方。
借方余額
你好!不是,我的意思是會計科目基礎(chǔ)檔案里是貸方還是借方,不是你的實際余額方向
你的意思是利潤分配,的增加方向嗎?,貸方啊
你好!那期初你填寫負數(shù)就是對的