你好,一次支付的這個300允許你們抵扣嗎?我們這邊抵扣不了的,售后那邊說只能抵扣280的。其他的都是抵扣不了。
老師,請教一下,我們是季度保送增值稅,今天發(fā)現(xiàn)5月的增值稅發(fā)票抵扣進行了統(tǒng)計但忘了確認,5月征稅期已過,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
今年航天收了300元稅控服務(wù)費,2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報表,那這個抵扣錯的300元怎么處理?請教,謝謝!
老師,今天繳納的航天300元稅控服務(wù)費忘記抵減第一季度的增值稅了,這個怎么辦,增值稅已經(jīng)扣過款了
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
你最好是問下軟件售后那邊。
我問下哪個軟件售后,還是打12366
你購買的哪一個軟件的,對方不是給你開了發(fā)票,發(fā)票上面有電話。
那好的,如果可以抵扣的話,是不是可以補在第二季度抵扣
你好,可以的,你那什么時間需要交稅,什么時間抵扣。
好的,我先問下軟件售后
可以的,可以問一下的