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老師,請教一下,我們是季度保送增值稅,今天發(fā)現5月的增值稅發(fā)票抵扣進行了統(tǒng)計但忘了確認,5月征稅期已過,現在應該怎么處理?

2020-07-07 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-07 20:17

你好,沒有確認簽字,你就申報了增值稅嗎?

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你好,沒有確認簽字,你就申報了增值稅嗎?
2020-07-07
同學你好 直接做進去就可以
2023-06-14
你好同學,不需要,你下個月填寫紅字信息表,然后再做進項轉出即可
2021-11-10
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
八月份對方作廢了,你在八月份做進項轉出就可以了,其他的不需要修改,在這個月多之前的分錄是怎么做的?
2021-08-31
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