八月份對(duì)方作廢了,你在八月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了,其他的不需要修改,在這個(gè)月多之前的分錄是怎么做的?
老師,通行費(fèi)發(fā)票在5月份抵扣了,但是8月份他作廢了,然后我們不知道,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要修改怎么辦?增值稅和二季度企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了
老師,我們是購(gòu)貨方,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票名稱(chēng)錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開(kāi)了紅色信息表,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開(kāi)了正數(shù)發(fā)票改過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過(guò)來(lái)的票,顯示未勾選,但是這個(gè)票我們已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理?
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒(méi)有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒(méi)有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開(kāi)了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過(guò)不去,怎么辦
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無(wú)票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開(kāi)票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開(kāi)給客戶(hù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無(wú)票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開(kāi)票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開(kāi)給客戶(hù)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開(kāi)了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫(xiě)的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
公司拉貨用的小貨車(chē)折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢(xún)一下社保減少的話(huà)網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個(gè)金額
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
但是稅管員說(shuō)要改二季度企業(yè)所得稅報(bào)表。之前的分錄是借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)57.02,進(jìn)項(xiàng)1.71,貸銀行存款58.73 說(shuō)8月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,6月份已列支的所得稅申報(bào)表要調(diào)整,7月份不用做成本和費(fèi)用。所以不是很理解
那你修改七月份賬務(wù)處理
怎么修改7月的賬務(wù)處理,7月份也已經(jīng)申報(bào)了
好,更正申報(bào)電子稅務(wù)局里面有的。