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老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦

2022-04-15 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-15 11:49

審核通不過,只有去大廳申報了哈

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審核通不過,只有去大廳申報了哈
2022-04-15
紅字沖銷 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)
2022-04-14
同學(xué)你好 需要一致才可以
2023-01-13
你好;? ? 會有影響的;? 所以你對應(yīng)的 年報也得改的? ? ? ? 那你就等著申請后 在去申請改? 改了之后看是否涉及稅費(fèi)的處理? ?
2022-01-14
同學(xué),你好 更正申報表,費(fèi)用減少
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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