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已經(jīng)預(yù)付對(duì)方款項(xiàng),希望計(jì)提成本如何做賬,預(yù)付時(shí):借預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎

2023-04-06 14:27
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 14:29

您好。成本實(shí)際發(fā)生了,可以這樣做。

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您好。成本實(shí)際發(fā)生了,可以這樣做。
2023-04-06
你這個(gè)沒有計(jì)算增值稅,需要確認(rèn)收入時(shí),計(jì)算增值稅。
2021-04-12
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,可以
2023-06-06
這種記賬方法在大部分情況下是可以的,但可能還需要考慮一些其他因素。 首先,對(duì)于預(yù)付賬款的暫估,一般是基于票到貨未到的預(yù)估,票到后紅沖或沖銷原來的暫估憑證,再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。 然而,你需要確保你的暫估成本與實(shí)際成本相差不大。如果實(shí)際成本與暫估成本相差較大,可能需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外,如果發(fā)票在季度末之前未收到,可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項(xiàng)確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費(fèi)用,并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。 最后,你需要注意確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如,如果該項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時(shí),如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到個(gè)人所得稅等問題,你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報(bào)和繳納。
2023-10-11
你好,也就是你的預(yù)付還有借方余額是嗎?借銀行存款貸預(yù)付賬款做這個(gè)。
2021-03-23
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