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去年12月付款,今年2月收到發(fā)票。去年誤以為發(fā)票已經(jīng)收到只是業(yè)務(wù)部沒拿上來所以做賬為:借:成本,貸:銀存(正確做法為:借:預(yù)付,貸:銀存)。今年3月收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么改賬呢?用友U8軟件

2023-04-06 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 09:42

你好,今年3月收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?

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快賬用戶2295 追問 2023-04-06 09:52

本該今年收到票進(jìn)成本,但是去年就進(jìn)成本了,今年怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:58

你好,先把去年計(jì)入成本的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做成本的分錄?

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快賬用戶2295 追問 2023-04-06 10:01

1.紅沖去年那張憑證做負(fù)數(shù) 2.做一張收到發(fā)票憑證,借:成本,貸:預(yù)付? 3.這樣的話預(yù)付跟銀存能沖平嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:09

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2295 追問 2023-04-06 11:11

把去年12月的成本調(diào)整成預(yù)付怎么做憑證?

把去年12月的成本調(diào)整成預(yù)付怎么做憑證?
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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:18

你好,你提供的圖片,分錄是今年的啊

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你好,今年3月收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
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你好 發(fā)票來了做 借長期待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 沒有發(fā)票分?jǐn)偟臅r(shí)候, 借 管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
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