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2022年12月支付一筆款, 正確做法:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。 但是當(dāng)時(shí)以為發(fā)票已經(jīng)回來了, 就做成:借:車輛成本,貸:銀行存款。 最終2023年2月發(fā)票才開出來拿到手,2022年審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在該怎么改這筆賬好呢?

2022年12月支付一筆款,
正確做法:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。
但是當(dāng)時(shí)以為發(fā)票已經(jīng)回來了,
就做成:借:車輛成本,貸:銀行存款。
最終2023年2月發(fā)票才開出來拿到手,2022年審計(jì)報(bào)告已出,現(xiàn)在該怎么改這筆賬好呢?
2023-04-13 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 10:18

你好,那對(duì)應(yīng)的收入是在幾月份做的?

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快賬用戶4388 追問 2023-04-13 10:19

支出是2022年12月,發(fā)票是2023年2月。成本應(yīng)該是2023年2月發(fā)票回來再進(jìn),結(jié)果做成2022年12月的了

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:21

借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整待利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶4388 追問 2023-04-13 10:28

損益調(diào)整做到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:29

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4388 追問 2023-04-13 10:30

是不是這樣做就行了

是不是這樣做就行了
是不是這樣做就行了
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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4388 追問 2023-04-13 10:34

可是這樣做了過后預(yù)付賬款有余額啊

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齊紅老師 解答 2023-04-13 10:35

你好,有余額就是啦,然后你在二月份結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不就沒有余額了。

頭像
快賬用戶4388 追問 2023-04-13 10:39

預(yù)付賬款不是要沖平,沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)平啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-13 10:40

你好,你做主營業(yè)務(wù)成本在二月份兒不是嗎。

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你好,那對(duì)應(yīng)的收入是在幾月份做的?
2023-04-13
直接把發(fā)票附在12月的憑證后邊
2023-03-28
你好;? 那你先暫估即可; 收到發(fā)票? 付在憑證后面即可?
2023-03-28
你好,今年3月收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
2023-04-06
同學(xué)你好, 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這個(gè)金額不大,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
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