好的,現(xiàn)在給您計(jì)算的哈
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,八月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥四十噸每噸收購價(jià)三千元共計(jì)支付收購價(jià)款十二萬元,企業(yè)將收購的,大麥,從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒藥酒,加工完畢企業(yè)收回要九十取得酒廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)三萬元增值稅稅額,零點(diǎn)三九萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價(jià)格,本月內(nèi)企業(yè)將收回藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額二十六萬元,另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)一點(diǎn)二萬元取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人8月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款12萬元。企業(yè)將收購的大麥從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒酒廠在加工過程中代墊輔助材料15萬元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.39萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額26萬元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)1.2萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
就是我是收票方 現(xiàn)在對方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒有進(jìn)入A公司賬戶。 請問這種情況對A公司跟我有什么影響,會造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對方公司 公戶賬戶打款,是打開戶許可證上面的賬戶號碼,還是打單位結(jié)算卡上面號碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請問現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無形資產(chǎn)20萬 這個(gè)無形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎