你好需要計算做好了發(fā)給你
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,八月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥四十噸每噸收購價三千元共計支付收購價款十二萬元,企業(yè)將收購的,大麥,從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒藥酒,加工完畢企業(yè)收回要九十取得酒廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費三萬元增值稅稅額,零點三九萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價格,本月內(nèi)企業(yè)將收回藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額二十六萬元,另外支付給運輸單位銷貨運費一點二萬元取得貨運增值稅專用發(fā)票,計算企業(yè)當月應納增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應繳納的增值稅和消費稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應繳納的增值稅和消費稅。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應繳納的增值稅和消費稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人8月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款12萬元。企業(yè)將收購的大麥從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒酒廠在加工過程中代墊輔助材料15萬元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費3萬元,增值稅稅額0.39萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額26萬元。另外支付給運輸單位銷貨運費1.2萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票。計算企業(yè)當月應納增值稅。
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
當期可以抵扣進項稅額 120000*10%+3900+12000*9%=16980 當期銷項稅額的計算是 260000*13%=33800 應交增值稅"33800-16980=16820