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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計(jì)算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

2022-10-23 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 17:07

你好,學(xué)員,這個(gè)就是正常的銷售額乘以稅率的

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你好需要計(jì)算做好了給你
2022-10-23
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2022-10-23
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2022-10-23
(1)計(jì)算本企業(yè)采購的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅扣除的數(shù)額 120000*10%=12000
2023-04-06
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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