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老師,小規(guī)模1月開(kāi)了3%的發(fā)票,后來(lái)是1%,發(fā)票沒(méi)有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬

2023-04-05 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-05 17:24

你好,你是需要交稅的嗎?

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快賬用戶7948 追問(wèn) 2023-04-05 17:24

不需要的

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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:26

你好,你做賬的時(shí)候按照你賬面上的來(lái)就可以的,發(fā)票上面的3%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是按照3%。

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快賬用戶7948 追問(wèn) 2023-04-05 17:26

申報(bào)收入是859.41,稅額8.59,這個(gè)跟賬上之間有差額,到時(shí)上傳報(bào)表就對(duì)不上的

申報(bào)收入是859.41,稅額8.59,這個(gè)跟賬上之間有差額,到時(shí)上傳報(bào)表就對(duì)不上的
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齊紅老師 解答 2023-04-05 17:27

賬上和申報(bào)表的差異不用管的,申報(bào)表里面默認(rèn)的都是3%。

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快賬用戶7948 追問(wèn) 2023-04-05 18:14

那賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)的差額不用管,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-05 18:16

是的,是這個(gè)意思,是這個(gè)做的。

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你好,你是需要交稅的嗎?
2023-04-05
你好1;? ? 賬上的差額 ; 你多 繳納的部分; 電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅即可? ?
2022-11-02
你好同學(xué)!填寫(xiě)不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計(jì)算。
2024-01-06
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)),將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2024-07-10
你好,你們需要交稅的嗎?
2021-05-17
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