你好,你是需要交稅的嗎?
小規(guī)模納稅人,今年4月份開(kāi)具了一張稅率1%的專用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報(bào)表中,系統(tǒng)自動(dòng)按照3%稅率計(jì)稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實(shí)際是9900.99×0.01。申報(bào)表和開(kāi)票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
賬上和稅控盤(pán)金額有差原因是上個(gè)月稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了,小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)開(kāi)成1個(gè)點(diǎn)。報(bào)稅柜臺(tái)是按稅控盤(pán)3個(gè)點(diǎn)報(bào)的,本月發(fā)票紅沖了1個(gè)點(diǎn)的錯(cuò)開(kāi)發(fā)票。補(bǔ)開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票。賬上有2個(gè)點(diǎn)的差額。怎么辦
老師,小規(guī)模1月開(kāi)了3%的發(fā)票,后來(lái)是1%,發(fā)票沒(méi)有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬
老師,小規(guī)模開(kāi)普票1%不含稅收入422.18元,稅額4.22元,未開(kāi)票1%不含稅收入39311.76元,稅額393.12元。申報(bào)增值稅免稅額是3%的。按哪個(gè)申報(bào)呢?賬務(wù)分錄怎樣做?
第三季度開(kāi)了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報(bào)表應(yīng)納稅額按(開(kāi)具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報(bào)?
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問(wèn)公司注銷利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫(xiě)第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開(kāi)發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問(wèn)您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢(qián)都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢(qián)啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0
不需要的
你好,你做賬的時(shí)候按照你賬面上的來(lái)就可以的,發(fā)票上面的3%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是按照3%。
申報(bào)收入是859.41,稅額8.59,這個(gè)跟賬上之間有差額,到時(shí)上傳報(bào)表就對(duì)不上的
賬上和申報(bào)表的差異不用管的,申報(bào)表里面默認(rèn)的都是3%。
那賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)的差額不用管,是嗎
是的,是這個(gè)意思,是這個(gè)做的。