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小規(guī)模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中,系統(tǒng)自動按照3%稅率計稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?

2022-10-09 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 08:52

你好,這個1%之前交了稅款嗎?

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快賬用戶9282 追問 2022-10-09 08:53

交了稅的

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齊紅老師 解答 2022-10-09 08:54

去稅務局申報的吧,當時按照1%繳納的 在第一行和第二行填寫負數(shù)銷售額 當時是按照3%交納的稅款嗎?如果是的話,應補稅款,那邊會出現(xiàn)不含稅的銷售額乘以3%。

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快賬用戶9282 追問 2022-10-09 08:57

在電子稅務局申報的,4月份按照1%的稅率也就是99.01元繳納的稅款。7月份沖銷是紅字發(fā)票也是1%的稅率,但是申報表中是按照3%稅率計算的稅額,也就是-297.02元。是按照申報表中的金額申報,還是按照開票軟件中的金額申報?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:01

你好,只能按照你軟件的來申報 沒有減免了

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快賬用戶9282 追問 2022-10-09 09:04

根據(jù)開票軟件中的稅額申報嗎?那申報表中的數(shù)據(jù)自動生成的,我要怎么改?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:11

你好,對的,是的,去稅務局修改。

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你好,這個1%之前交了稅款嗎?
2022-10-09
您這個問題首先你要檢查一下你的賬本數(shù)據(jù),因為你沖紅了之后你首先在賬上要做一個沖紅的憑證,這時候你的賬本和和那個開票數(shù)才能一致。 再你再檢查一下你的系統(tǒng)上的紅字數(shù)有沒有過來。比如說你正常開發(fā)票開的是兩千你加上你的紅字發(fā)票這樣的話開票金額顯示的是一千,對照一下你的那個開票金額對不對
2022-07-02
你十月份申報的時候,你之前預交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
你好;? 你賬上就按照你 申報表的數(shù)據(jù) 一樣的來做哈 ; 意思是 一般納稅人后;? 你是按照1%的稅額反推 3%的稅率來計算嗎? ?
2023-06-12
您好,那就需要修改當期的申報表了哈
2025-04-13
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