你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報(bào):無票收入按負(fù)數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報(bào)?

農(nóng)業(yè)企業(yè),小規(guī)模增值稅申報(bào),開票收入和未開票收入填在哪一欄?已經(jīng)做了無票收入,后面又補(bǔ)開了發(fā)票又怎么填
老師小規(guī)模(小企業(yè)準(zhǔn)則)22年無票收入已經(jīng)入賬,23年又要開票怎么做賬務(wù)處理和填寫增值稅報(bào)稅填表
22年已結(jié)賬,23年1月收到1張跨年的350萬勞務(wù)成本票。這張票怎么處理 1、建筑公司小規(guī)模小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則分錄如何做 2、 企業(yè)所得稅匯算如何調(diào)整這個(gè)金額怎么調(diào)整,填寫在哪幾行調(diào)整。 3、需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)去年已經(jīng)做了無票收入,今年對方要求開票,申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當(dāng)期應(yīng)該屬一般納稅人但未及時(shí)變更),23年3月份被稅務(wù)稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補(bǔ)錄修正了22年7月份無票收入報(bào)表這種怎么做賬務(wù)處理
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議

