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老師小規(guī)模(小企業(yè)準(zhǔn)則)22年無票收入已經(jīng)入賬,23年又要開票怎么做賬務(wù)處理和填寫增值稅報(bào)稅填表

2023-04-05 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-05 11:00

你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報(bào):無票收入按負(fù)數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報(bào)?

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你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報(bào):無票收入按負(fù)數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報(bào)?
2023-04-05
沒了發(fā)票 無票收入以正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要申報(bào)的。
2020-10-21
你好,所以前年都損益調(diào)整的,借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-07-05
您好,這個(gè)發(fā)票業(yè)務(wù)是哪年
2023-04-12
在今年的時(shí)候把未開票收入沖銷了,再按照開票來做賬。
2023-04-13
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