沒了發(fā)票 無票收入以正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要申報(bào)的。
農(nóng)業(yè)企業(yè),小規(guī)模增值稅申報(bào),開票收入和未開票收入填在哪一欄?已經(jīng)做了無票收入,后面又補(bǔ)開了發(fā)票又怎么填
小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報(bào)繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報(bào)?
小規(guī)模納稅人(服務(wù)企業(yè))申報(bào)增值稅時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)暫估收入(未開發(fā)票)填入哪個(gè)欄次,開了電子發(fā)票的填入哪個(gè)欄次
老師小規(guī)模(小企業(yè)準(zhǔn)則)22年無票收入已經(jīng)入賬,23年又要開票怎么做賬務(wù)處理和填寫增值稅報(bào)稅填表
新辦企業(yè) 小規(guī)模 未開票,未開票收入10344.61增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么填,填到哪一欄
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
??沒看懂,幾個(gè)月不報(bào)忘了
無票收入紅沖是負(fù)數(shù)100 你開了發(fā)票是100是正數(shù),一般以正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
呃呃,無票收入是填在哪一欄?
超過30萬起征點(diǎn)的
在第一欄和第三欄里面填寫。
我們屬于免稅的農(nóng)產(chǎn)品
其他免稅銷售額里面的
增值稅的申報(bào)金額要跟系統(tǒng)里面的營業(yè)收入一致對吧?
銷售貨物的應(yīng)該是一致的。