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小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報(bào)繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報(bào)?

2022-01-18 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 21:01

同學(xué),您好,第三季度未開票收入你確認(rèn)收入了嗎?

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:01

確認(rèn)收入了

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:03

你把第三季度的那筆做負(fù)數(shù),然后用第季度的開票做成正數(shù)就可以了。

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:07

可是我第三季度增值稅報(bào)表已經(jīng)報(bào)了 怎么修改

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:08

不用去修改,你在第四季度把上個(gè)季度那筆分錄做負(fù)數(shù)就可以了,這個(gè)月再用發(fā)票做筆正數(shù)分錄。

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:09

第四季度增值稅報(bào)表中含著第三季度我報(bào)的無票收入 怎么修改

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:10

不用管無票收入那個(gè)了,你調(diào)這個(gè)月的賬就可以了。

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:11

可是這樣下來跟我的增值稅報(bào)表金額不一致

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:14

你做筆和上個(gè)季度一樣的分錄,金額是負(fù)數(shù),那么上個(gè)季度的就沖掉,這個(gè)季度根據(jù)開票做筆正確的分錄就可以了。 ,

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:20

增值稅報(bào)表金額不一致怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:21

你以這個(gè)季度的為準(zhǔn),上個(gè)季度你做負(fù)數(shù)分錄已經(jīng)沖掉了,不用管他了。

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快賬用戶5910 追問 2022-01-18 21:29

增值稅報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比稅盤多無票收入金額

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齊紅老師 解答 2022-01-18 21:32

你一正一負(fù)上個(gè)季度的就抵扣了,應(yīng)該是不會(huì)多的呀,以這個(gè)月開的票再做分錄就可以了呀。

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同學(xué),您好,第三季度未開票收入你確認(rèn)收入了嗎?
2022-01-18
對于小規(guī)模納稅人,如果第三季度有未開發(fā)票的收入,而第四季度補(bǔ)開了發(fā)票,那么你應(yīng)該在第四季度的增值稅申報(bào)表中填報(bào)這部分收入。具體來說,將這部分收入加入到第四季度的應(yīng)稅銷售額中,按照正常的流程進(jìn)行申報(bào)。這樣做是因?yàn)樵鲋刀惖募{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是以開具發(fā)票或者收到款項(xiàng)為準(zhǔn)的。
2024-10-31
第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填30萬
2022-01-03
按扣除補(bǔ)開后的收入申報(bào),需要去大廳處理
2025-01-06
未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票里面正常填寫。
2023-10-10
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