同學(xué),您好,第三季度未開票收入你確認(rèn)收入了嗎?
老師,好。小規(guī)模納稅人,我們第二季度,有收入。沒開票,第二季度的申報(bào)表應(yīng)該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬發(fā)票,第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少?是30萬嗎?
小規(guī)模第三季度未開票收入已經(jīng)申報(bào)繳稅了,第四季度又補(bǔ)開發(fā)票該如何填報(bào)?
老師小規(guī)模季報(bào)公司,第一季度無票收入申報(bào)稅務(wù),第三季度又要開票,應(yīng)該咋整
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無票收入,第四季度無票收入都開了發(fā)票的,這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢
請問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
確認(rèn)收入了
你把第三季度的那筆做負(fù)數(shù),然后用第季度的開票做成正數(shù)就可以了。
可是我第三季度增值稅報(bào)表已經(jīng)報(bào)了 怎么修改
不用去修改,你在第四季度把上個(gè)季度那筆分錄做負(fù)數(shù)就可以了,這個(gè)月再用發(fā)票做筆正數(shù)分錄。
第四季度增值稅報(bào)表中含著第三季度我報(bào)的無票收入 怎么修改
不用管無票收入那個(gè)了,你調(diào)這個(gè)月的賬就可以了。
可是這樣下來跟我的增值稅報(bào)表金額不一致
你做筆和上個(gè)季度一樣的分錄,金額是負(fù)數(shù),那么上個(gè)季度的就沖掉,這個(gè)季度根據(jù)開票做筆正確的分錄就可以了。 ,
增值稅報(bào)表金額不一致怎么處理
你以這個(gè)季度的為準(zhǔn),上個(gè)季度你做負(fù)數(shù)分錄已經(jīng)沖掉了,不用管他了。
增值稅報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比稅盤多無票收入金額
你一正一負(fù)上個(gè)季度的就抵扣了,應(yīng)該是不會(huì)多的呀,以這個(gè)月開的票再做分錄就可以了呀。