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你好 請問 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當時沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報這個增值稅

2023-04-04 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 13:56

你好,小規(guī)模的嗎?當時是免稅的嗎?

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 13:56

是的是免稅的 小規(guī)模?

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 13:57

就是開票時間不在真實收入的時間

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 13:57

做的真實收入是第四季度 開票時間在今年第一季度

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:58

你好,那就是免稅銷售額加上今年的正數(shù)銷售額合計申報。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 13:59

你的意思是今年的增值稅申報就是免稅銷售額(也是今年開的去年的銷售額)加上今年的實際收入(今年開的票)

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:00

然后企業(yè)所得稅就是今年的實際銷售額是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:04

對的,是的,是這么做的

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:12

然后都是按照百分之1申報增值稅是吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:13

對的,是的,如果不需要交稅的話,應該是稅額按照3%。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:17

雖然是去年的收入但是今年才開票 是不是只要是今年開的票都要交增值稅?

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:17

因為已經(jīng)超過30萬

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:19

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:19

你不是還有一個附屬銷售額嗎?負數(shù)銷售額算進去了嗎?

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:50

負數(shù)銷售額?指的是?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:51

你好,第四季度不是已經(jīng)申報了無票收入嗎?這個無票收入你不得紅沖。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:55

你的意思一季度企業(yè)所得稅申報的時候 先紅沖4季度的無票收入 重新做一季度的有票收入?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:56

對的,是的,是這個意思的。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 14:57

哦 好的 反正增值稅就是按照1%正常申報即可 對了 企業(yè)所得稅那個可以不紅沖嗎?企業(yè)所得稅不動

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齊紅老師 解答 2023-04-04 14:59

是的,是這個意思的。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 15:01

老師我還有個問題 就是22年第四季度沒計提企業(yè)所得稅 23年1季度做賬時才補提企業(yè)所得稅 那么我在做22年年報的時候 我是按照22年第四季度的報表來 還是要把這補提的算進去呢

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:04

好,按照你申報的就可以的,這個補上的不用管。

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快賬用戶7641 追問 2023-04-04 15:05

哦 也就是按照第四季度申報的那個數(shù)據(jù)來申報22年年報就可以是吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 15:06

對的,是的,是這個意思的。

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你好,小規(guī)模的嗎?當時是免稅的嗎?
2023-04-04
一季度開票的時候需要把未開票收入沖銷。
2023-04-07
你好同學,好像不太合適,因為你第四季度的話就已經(jīng)超過500萬了,所以他會第四季度就會把你強制轉為一般納稅人。
2022-05-04
您好,匯算清繳按正確申報即可,可以先不修改四季度的
2023-02-18
12月確認未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
2025-01-03
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