你好,小規(guī)模的嗎?當(dāng)時(shí)是免稅的嗎?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬(wàn),第一季度是40萬(wàn),假如第二季度是100萬(wàn),假如第三季度也是100萬(wàn).第四季度是1500萬(wàn).我申請(qǐng)2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因?yàn)?2年四月份開始便是免增值稅的
老師你好,我更改了2022年12月份的賬同時(shí)也更改了22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),請(qǐng)問(wèn)我第四季度企業(yè)所得稅要不要更改申報(bào)的
你好 請(qǐng)問(wèn) 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當(dāng)時(shí)沒(méi)開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報(bào)這個(gè)增值稅
老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無(wú)票收入入賬 40w 當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時(shí)直接 補(bǔ)提增值稅可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了,現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度?
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問(wèn)下 中級(jí)實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
是的是免稅的 小規(guī)模?
就是開票時(shí)間不在真實(shí)收入的時(shí)間
做的真實(shí)收入是第四季度 開票時(shí)間在今年第一季度
你好,那就是免稅銷售額加上今年的正數(shù)銷售額合計(jì)申報(bào)。
你的意思是今年的增值稅申報(bào)就是免稅銷售額(也是今年開的去年的銷售額)加上今年的實(shí)際收入(今年開的票)
然后企業(yè)所得稅就是今年的實(shí)際銷售額是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
然后都是按照百分之1申報(bào)增值稅是吧?
對(duì)的,是的,如果不需要交稅的話,應(yīng)該是稅額按照3%。
雖然是去年的收入但是今年才開票 是不是只要是今年開的票都要交增值稅?
因?yàn)橐呀?jīng)超過(guò)30萬(wàn)
對(duì)的,是的,是這么做的。
你不是還有一個(gè)附屬銷售額嗎?負(fù)數(shù)銷售額算進(jìn)去了嗎?
負(fù)數(shù)銷售額?指的是?
你好,第四季度不是已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入嗎?這個(gè)無(wú)票收入你不得紅沖。
你的意思一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候 先紅沖4季度的無(wú)票收入 重新做一季度的有票收入?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
哦 好的 反正增值稅就是按照1%正常申報(bào)即可 對(duì)了 企業(yè)所得稅那個(gè)可以不紅沖嗎?企業(yè)所得稅不動(dòng)
是的,是這個(gè)意思的。
老師我還有個(gè)問(wèn)題 就是22年第四季度沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅 23年1季度做賬時(shí)才補(bǔ)提企業(yè)所得稅 那么我在做22年年報(bào)的時(shí)候 我是按照22年第四季度的報(bào)表來(lái) 還是要把這補(bǔ)提的算進(jìn)去呢
好,按照你申報(bào)的就可以的,這個(gè)補(bǔ)上的不用管。
哦 也就是按照第四季度申報(bào)的那個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)22年年報(bào)就可以是吧?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。