你好,小規(guī)模的嗎?當時是免稅的嗎?
老師您好,我想請問一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬,第一季度是40萬,假如第二季度是100萬,假如第三季度也是100萬.第四季度是1500萬.我申請2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因為22年四月份開始便是免增值稅的
老師你好,我更改了2022年12月份的賬同時也更改了22年第四季度財務報表申報,請問我第四季度企業(yè)所得稅要不要更改申報的
你好 請問 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當時沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報這個增值稅
老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無票收入入賬 40w 當時沒計提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時直接 補提增值稅可以嗎
老師,請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了,現(xiàn)在這張票應該補做到一季度去還是做到第三季度?
老師你好,我們是4s店,這個深度試駕車是什么意思
我們老板私戶代付后公司結報的或者公司戶轉私的吊車費,安裝費,外出餐費等沒有進項票的,是不是可以先確認費用,稅前扣除,等明年匯算清繳時調增?
公司章程規(guī)定的股東出資時間是2025年7月28日,但是企查查上顯示的認繳出資時間為2030年4月28日,那到底是按哪個時間呢
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?
請問這個行業(yè)其他綜合零售是不是填入11跟9
老師你好!辦理排污許可證費用發(fā)票做成管理費用—辦公費嗎?
公司行業(yè)不屬于化妝品銷售 但經(jīng)營為化妝品銷售 推廣費可以按30%扣除嗎
非稅一般繳款書是怎么入賬
老師你好,印花稅繳納的會計分錄是
老師,偶爾一次增值稅交稅交的少可以吧
是的是免稅的 小規(guī)模?
就是開票時間不在真實收入的時間
做的真實收入是第四季度 開票時間在今年第一季度
你好,那就是免稅銷售額加上今年的正數(shù)銷售額合計申報。
你的意思是今年的增值稅申報就是免稅銷售額(也是今年開的去年的銷售額)加上今年的實際收入(今年開的票)
然后企業(yè)所得稅就是今年的實際銷售額是嗎?
對的,是的,是這么做的
然后都是按照百分之1申報增值稅是吧?
對的,是的,如果不需要交稅的話,應該是稅額按照3%。
雖然是去年的收入但是今年才開票 是不是只要是今年開的票都要交增值稅?
因為已經(jīng)超過30萬
對的,是的,是這么做的。
你不是還有一個附屬銷售額嗎?負數(shù)銷售額算進去了嗎?
負數(shù)銷售額?指的是?
你好,第四季度不是已經(jīng)申報了無票收入嗎?這個無票收入你不得紅沖。
你的意思一季度企業(yè)所得稅申報的時候 先紅沖4季度的無票收入 重新做一季度的有票收入?
對的,是的,是這個意思的。
哦 好的 反正增值稅就是按照1%正常申報即可 對了 企業(yè)所得稅那個可以不紅沖嗎?企業(yè)所得稅不動
是的,是這個意思的。
老師我還有個問題 就是22年第四季度沒計提企業(yè)所得稅 23年1季度做賬時才補提企業(yè)所得稅 那么我在做22年年報的時候 我是按照22年第四季度的報表來 還是要把這補提的算進去呢
好,按照你申報的就可以的,這個補上的不用管。
哦 也就是按照第四季度申報的那個數(shù)據(jù)來申報22年年報就可以是吧?
對的,是的,是這個意思的。