你好,什么原因多了?查一下第一季度什么原因的。
你好 請(qǐng)問 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當(dāng)時(shí)沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報(bào)這個(gè)增值稅
老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無票收入入賬 40w 當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時(shí)直接 補(bǔ)提增值稅可以嗎
老師麻煩問下,上個(gè)季度把5月份6月份的收入沒有計(jì)提出來,到7月8月才補(bǔ)提上,現(xiàn)在第三季度收入超過30萬(wàn)了,第二季度沒有收入,這個(gè)在報(bào)三季度稅時(shí)要交增值稅?
老師,請(qǐng)問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了,現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
增值稅申報(bào)的時(shí)候直接取得開票數(shù),做賬時(shí)把這張票給漏做了,出的財(cái)報(bào)就少了這張票,報(bào)的所得稅
你好,你開了發(fā)票還沒申報(bào)嗎?
老師,發(fā)票開了,增值稅申報(bào)了,但是做賬漏做這張發(fā)票,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入少了,所得稅收入也就少了
那你在這個(gè)月補(bǔ)上就行。
老師,我這個(gè)月補(bǔ)上的話第一個(gè)季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒?
好,有影響的,如果稅務(wù)局查的話,要求你修改。
老師,最穩(wěn)妥的辦法應(yīng)該是怎么處理比較好?
修改第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。還有第二季度。
老師,那我直接做到3季度收入總的對(duì)上也可以是吧?
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)橛行┒悇?wù)局他季度預(yù)繳的時(shí)候就查。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。