你好,您這個是什么意思?
本月做分錄調(diào)整,沖2020年憑證(紅沖19年多計提工資)19年審計已調(diào)整:管理費用-工資(借)1000,未分配利潤(貸)1000,這樣入賬正確嗎?
紅沖上年計提稅費的憑證,需要做調(diào)整嗎
請問做賬的時候,上年度工資忘記計提個稅了,可以紅沖整張支付的憑證補計提嗎?
老師去年已經(jīng)結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)入錯賬需要沖紅報銷憑證,沖銷的憑直接做負數(shù)在匯算清繳調(diào)整,還是在本月做未分配利潤調(diào)整
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
更正去年10月計提稅額的憑證,應該怎么做
具體想怎么更正?你當時做賬的時候是怎么做的?
數(shù)額計提錯了
你完整的告訴我一下,具體是怎么錯的?正確的是什么?
增值稅多計提了500
你們是小規(guī)模納稅人嗎還是一般納稅人
一般納稅人
那你把計提增值稅的會計分錄沖銷就行