你好 你的分錄是正確的 一般情況下是你開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
一個(gè)小公司,收到對(duì)方打的貨款(其實(shí)可能就是中轉(zhuǎn)一下),那需要確認(rèn)收入嗎 怎么寫(xiě)分錄,需要繳稅嗎,,我寫(xiě)的分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
尊敬的老師,您好!我的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱,請(qǐng)教老師:我公司2021年收到對(duì)方公司1萬(wàn)元的貨物,當(dāng)即我公司全額支付其貨款,但對(duì)方至今沒(méi)有為我公司開(kāi)票,我的會(huì)計(jì)分錄為①對(duì):借:應(yīng)收賬款 1萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 正確嗎?當(dāng)對(duì)方公司為我方開(kāi)了稅票后,那么,借:費(fèi)用 1萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 1萬(wàn) 正確嗎?
老師,您好,我問(wèn)一下公司收到貨款,但是沒(méi)有開(kāi)票,我寫(xiě)分錄為銀行存款,預(yù)收賬款對(duì)嗎?那多會(huì)兒確認(rèn)收入呢?
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開(kāi)票,是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對(duì)嗎?等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎?那收入就到了下個(gè)月了,也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,