您好 根據(jù)實際繳納的稅額填寫 沒有繳納暫時不填寫
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經(jīng)有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
制造業(yè)在2022年繳納了稅款所屬期屬于2021年延期緩交的稅,這部分緩交的稅在填寫工商年報納稅總額時也是要包含進去的嗎
23年的時候交所屬期22年的稅,申報2023工商年報的納稅總額需要把這部分交的稅也加到納稅總額里面填寫嗎?
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費用-服務(wù)費-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
企業(yè)變更住所怎樣看是不是跨區(qū),都是一個縣城,算跨區(qū)嗎?跨區(qū)和不跨區(qū)辦理工商變更是不是不在一個地方辦理
你好,老師,我們有個策劃公司,需要繳納文化建設(shè)費,這是個什么費用
請問,公司開票后,要保存哪個格式的開票碼代查???謝謝
你好老師,我們公司是一般納稅人,賬上原材料多,如果不開發(fā)票的話,可以售賣原材料嗎?借庫存現(xiàn)金,貸原材料 這個分錄對嗎?
公司有5個股東,想要通過增資擴股方式稀釋其中一個股東的股權(quán),降低他的份額,這種情況設(shè)計股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,這筆賬肯定錯了,但是應(yīng)付職工薪酬該怎么調(diào),這是24年的賬
老師,能麻煩您看一下。這個合同有什么風險和要修改的么