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制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么

2023-01-04 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 11:58

1—12月計提部分稅費的,同學

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快賬用戶3826 追問 2023-01-04 12:00

那工會經(jīng)費算么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:00

同學,那個不算的是,同學

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快賬用戶3826 追問 2023-01-04 12:01

好的謝謝老師

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快賬用戶3826 追問 2023-01-04 12:07

老師,那享受高新企業(yè)所得稅減免,由于是小微企業(yè),那我高新減免,是研發(fā)費用加計扣除部分對吧,那個高新的稅率15%沒有享受到,加計扣除是算高新企業(yè)所得稅減免么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:06

同學加計抵減是算的

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1—12月計提部分稅費的,同學
2023-01-04
同學你好,這個增值稅申報的,在實際處理當中,你上面提到的只是一個主表,它后面都會有對應的附表,比如銷項的收入,稅額,進項的金額以及稅額,把這些對應的附表,填完整后,這個主表就會根據(jù)附表自動算出來的,
2022-04-12
你好,單獨計提到社保里面需要納稅調(diào)增。
2023-05-27
同學你好,關(guān)于第一個問題,7780.79屬于你上一年度多計提的所得稅,不應該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,應計入以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤科目。第二個問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
你好,要填進去的呢,把之前的金額都填進去
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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