1—12月計提部分稅費的,同學
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
老師好!去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6-10月社保費,但每個月我都按之前實際繳納的費用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費用沖了,換同等的金額做計提工資,因為去年十二月我沒有計提到工資,這樣我匯算清繳要補交這個企業(yè)所得稅嗎?
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
您好帳上一直掛著預付款1萬元,是當時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預付卡借記預付賬款貸記銀行存款不存在匯算時調(diào)增吧
老師,我們有個跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過10萬免了教育費附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過十萬的,跨區(qū)域預交的時候免的這兩個費用還需要補嗎?還有跨區(qū)域的時候城建稅是按7個點預交的,我們公司實際是按5個點繳納,這個城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補交了2023年6月社保,是進入以前年度損益調(diào)整麼
請問應收款項是負數(shù)怎么沖減到費用里面
暫估的成本發(fā)票回不來,所得稅清繳匯算做調(diào)增,應該填寫在納稅調(diào)整項目明細表的哪一個行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個稅嗎?
老師,工商年報系統(tǒng)提示有個受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計折舊都看貸方?累計折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計折舊期末余額是不包含的,那么25年的時候,這個累計折舊與賬載累計折舊就不一樣了
那工會經(jīng)費算么
同學,那個不算的是,同學
好的謝謝老師
老師,那享受高新企業(yè)所得稅減免,由于是小微企業(yè),那我高新減免,是研發(fā)費用加計扣除部分對吧,那個高新的稅率15%沒有享受到,加計扣除是算高新企業(yè)所得稅減免么
同學加計抵減是算的