同學,你好 做價稅分離的分錄
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應收賬款 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應交稅費–應交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細告知,謝謝!
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師,問3個問題: 1/公司租賃汽車行業(yè),假設將車租給A個人,他定期打款,我司確認收入,個人無需開票,我司做無票收入,填報表時怎么填? 2/上述無票收入,但又將票開給了B公司,這樣帳戶上如何操作,報表如何填寫?也就是上述個人打款進我司,我司做無票收入,但又將這些票開給了B公司,如何操作才算合理 3/小規(guī)模納稅,有=年前的應收帳款無法收回,現(xiàn)在該如何處理這些票?可以做廢嗎?做廢了如何退稅?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統(tǒng)上增值稅是零申報還是怎么申報?比如我增值稅是100元,沒開發(fā)票的,不用繳納,我這個100需要填在哪嗎?
紙質火車票計算進項稅額當月不計算抵扣,可以計入待認證進項稅額嗎,
老板想給一個人轉借款 怎么合理把款轉給他 轉給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個人
老師出口退稅申報報關單導入失敗什么原因
老師你好,這個小微企業(yè)免稅銷售額到底是開票的還是不開票的呀
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領表)的存放順序應該是什么樣的
老師,關聯(lián)公司之間編制關聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,站在設立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費放到應收賬款—物業(yè)費,轉入主營業(yè)務收入的時候,主營業(yè)務收入要設立二級科目嗎?主營業(yè)務收入—物業(yè)費?呢
老板想給一個人轉借款 怎么合理把款轉給他 轉給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個人打款 借款 這個必須當年要還回來么 還不回來咋辦
借:銀行存款100 ?貸:無票收入99 ? ? ? ? 小規(guī)模銷項稅1 是這樣嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
那我在繳納消費稅的時候直接按照不含稅價格99*比例稅率0.05?
是這樣嗎 ?老師
同學,你好 嗯嗯,是的