同學(xué),你好 這筆,正確的做到什么科目??
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個計提時肯定入管理費用了,但管理費用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,我問老板說不欠任何人工資,所以要將這個數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費用
老師,我2020年賬結(jié)轉(zhuǎn)2021年,應(yīng)付職工薪酬0元沒錯,但是應(yīng)付職工工資-3.12元;應(yīng)付失業(yè)保險3.12。這個我要怎么給它調(diào)平。謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的應(yīng)付職工薪酬數(shù)寫錯了,這個賬應(yīng)該怎么調(diào)
老師您好,因為賬科目擺錯了,當(dāng)時是借方紅書應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
計提工資的時候,應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該放在貸方,但是這筆1085的應(yīng)付職工薪酬放在了借方,是不是做錯了?
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費放到應(yīng)收賬款—物業(yè)費,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入的時候,主營業(yè)務(wù)收入要設(shè)立二級科目嗎?主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費?呢
老板想給一個人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題
公戶給其他不是公司的人個人打款 借款 這個必須當(dāng)年要還回來么 還不回來咋辦
老師 請問房地產(chǎn)公司經(jīng)濟(jì)適用房要交印花稅產(chǎn)權(quán)-轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,小微企業(yè),機(jī)械租賃發(fā)票,有開專票的和開普票的,有沒有教填申報表視頻的?
老師,母子公司和總分公司有什么區(qū)別
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個稅務(wù)局代開都行?
以前的會計做的,下面一行也有個65760,他會不會是誤點做重了,當(dāng)時應(yīng)付職工薪酬那行沒刪掉,如果是這樣的話怎么調(diào)呢,當(dāng)時入的庫存商品,我在25年借應(yīng)付職工薪酬65760,貸庫存商品65760是不是就可以了
同學(xué),你好 是的,你認(rèn)為之前應(yīng)該是做庫存商品。那現(xiàn)在調(diào)賬,就是把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到庫存商品