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老師您好,因?yàn)橘~科目擺錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是借方紅書(shū)應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時(shí)的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時(shí)擺在借方的這個(gè)余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉

2023-02-24 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-24 10:15

你好,就是少做了計(jì)提是嗎?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶6178 追問(wèn) 2023-02-24 10:28

是這樣我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該在著上月應(yīng)發(fā)的那個(gè)金額,就因?yàn)楫?dāng)時(shí)擺錯(cuò)那個(gè)科目,現(xiàn)在余額多出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-02-24 10:32

你好,是在借方用余額不是嗎?做了上面的分錄不就沒(méi)有余額了?

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快賬用戶6178 追問(wèn) 2023-02-24 10:35

就是應(yīng)付職工薪酬扣款本來(lái)應(yīng)該貸方少記應(yīng)發(fā)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)發(fā)數(shù)余額多著

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齊紅老師 解答 2023-02-24 10:37

你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,正確的應(yīng)該是這一個(gè),然后你把第一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,做的是這一個(gè),不是嗎?

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你好,就是少做了計(jì)提是嗎?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-02-24
同學(xué)你好 發(fā)工資時(shí)做的借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社??劭?貸應(yīng)付職工薪酬公積金扣款?!绻@個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,是不計(jì)應(yīng)付職薪酬的,是計(jì)入其他應(yīng)付款;
2021-06-24
你好? ?那你這個(gè) 本身是福利? 是需要計(jì)提的;? 那你就去調(diào)整系 。你福利費(fèi) 怎么掛的科目 我看看你所有科目怎么掛的? 。我看怎么紅沖?
2021-06-18
同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了
2021-10-12
您好 原來(lái)分路不變,金額負(fù)數(shù)
2020-10-10
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