您好,這個的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本加上就可以的了
老師,我領(lǐng)用原材料進(jìn)行加工,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 我這個單子上有兩個成本金額。庫存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過去的成本,還是入庫時計算出來的成本,還是兩個成本的和?
單位加工成庫存商品庫存商品是不是一定要在銷售之前入庫?我們單位實際情況商品一生產(chǎn)出來就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個小時,真實情況是沒有庫存,那我做賬的的時候還要不要轉(zhuǎn)庫存商品,開具發(fā)票時再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,這個情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫存商品在賬上
老師,庫存商品數(shù)量100,去委托加工了40,那么是不是委托加工增加40,庫存商品減少40,請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,這筆四十加不上加在成本結(jié)轉(zhuǎn)里面的?
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
您好,老師,我們委托別的單位加工產(chǎn)品,這個產(chǎn)品是一套的里面有2個模塊,給我們開發(fā)票的都是按套開的,但是我們往外賣是開2個模塊的名稱,那我賬上結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候能不能結(jié)轉(zhuǎn)一個商品總稱,往外賣收入是2個名稱結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候庫存是一個名稱
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心